2019年夜夜嚕2017最新在线預算公開

夜夜嚕2017最新在线

2019年度部門預算

   

第一部分  部門預算公開管理文件

第二部分    夜夜嚕2017最新在线概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第三部分    夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算表

一、  2019年夜夜嚕2017最新在线收支預算批復總表

二、  2019年夜夜嚕2017最新在线收入預算批復總表

三、  2019年夜夜嚕2017最新在线支出預算批復總表

四、  2019年夜夜嚕2017最新在线按功能科目批復總表

五、  2019年夜夜嚕2017最新在线政府預算支出經濟分類批復總表

六、  2019年夜夜嚕2017最新在线部門預算支出經濟分類批復總表

七、  2019年夜夜嚕2017最新在线一般公共預算支出批復表

八、  2019年夜夜嚕2017最新在线財政撥款收入安排支出批復表

九、  2019年夜夜嚕2017最新在线中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、  2019年夜夜嚕2017最新在线納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2019年夜夜嚕2017最新在线納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2019年夜夜嚕2017最新在线納入專戶管理的行政事業性 收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2019年夜夜嚕2017最新在线一般公共預算基本支出批復表

十四、2019年夜夜嚕2017最新在线一般公共預算“三公”經費支出批復表

十五、2019年夜夜嚕2017最新在线項目等支出明細情況批復表

十六、2019年夜夜嚕2017最新在线債務支出明細情況批復表

十七、2019年夜夜嚕2017最新在线政府采購支出明細情況批復表

十八、2019年夜夜嚕2017最新在线政府購買服務支出明細情況批復表

十九、夜夜嚕2017最新在线2019年項目支出預算績效目標情況表

第四部分    夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算情況說明

第五部分    名詞解釋

第一部分  部門預算公開管理文件

《遼交專辦發[2012]82號》

第二部分 夜夜嚕2017最新在线概況

一、部門職責

服務為宗旨,就業為導向,產學研結合的辦學方針指導下,為交通產業鏈、地方支柱產業,培養高素質、高技能、技術應用性人才;進行應用技術研究,提供技術服務,服務區域經濟和社會發展。

二、機構設置

納入夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算編制范圍的預算單位為:

1.夜夜嚕2017最新在线

第三部分 夜夜嚕2017最新在线

部門預算公開報表

請見附件:

夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算表 

《 夜夜嚕2017最新在线2019年項目支出預算績效目標情況表 

第四部分 夜夜嚕2017最新在线

2019年部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2019年夜夜嚕2017最新在线所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算17,667.0萬元,包括:

1.財政撥款收入10,269.0萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入1,278.0萬元;

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入6,120.0萬元;

6.上年結轉0萬元;

7.其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算17,667.0萬元,包括:

1.基本支出16,022.0萬元

2.項目支出1,645.0萬元。

在支出預算17,667.0萬元中,政府采購支出125.0萬元,債務支出270.0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2019年預算收支比2018年增加1051.8萬元,增減變化的主要原因為項目支出增加。

二、機關運行經費安排情況

2019年夜夜嚕2017最新在线機關運行經費預算為0萬元,沒有機關運行經費的原因是學校為事業單位。

三、政府采購情況

2019年夜夜嚕2017最新在线安排政府采購預算125.0萬元,其中貨物125.0萬元,服務0萬元,工程0萬元

四、“三公”經費預算情況

2019年,夜夜嚕2017最新在线財政撥款安排的 “三公”經費預算為64.2萬元,比2018年減少148.7萬元,下降69.84%。其中:

1.因公出國(境)費19.8萬元,比2018年減少0萬元,下降0%。

2.公務接待費29.4萬元,比2018年減少0.6萬元,下降0.02%。主要原因為控制公務接待費支出。

3.公務用車購置及運行費15.0萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2018年減少0萬元,下降0%;公務用車運行費15.0萬元,比2018年減少148.1萬元,下降90.8%),比2018年減少148.1萬元,下降90.8%。主要原因是2019年按公務用車運行費實際進行預算,改變以前年度核算口徑差。

2019年夜夜嚕2017最新在线“三公”經費預算表

單位:萬元

項目

金額

2018

2019

合計

212.9

64.2

1.因公出國(境)費

19.8

19.8

2.公務接待費

30

29.4

3.公務用車購置及運行費

163.1

15.0

其中:公務用車購置費

        公務用車運行費

163.1

15.0

五、國有資產占用情況

   夜夜嚕2017最新在线2019年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,夜夜嚕2017最新在线2019年應編制績效目標的項目共3個,實際編制績效目標的項目共3個,涉及資金1375.0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

第五部分 名詞解釋

(各部門根據本部門實際情況填寫)

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

13.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件:

  夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算表.xlsx

  夜夜嚕2017最新在线2019年項目支出預算績效目標情況表.xls



附件【夜夜嚕2017最新在线2019年項目支出預算績效目標情況表.xls
附件【夜夜嚕2017最新在线2019年部門預算表.xlsx